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Anno selezionato: 2017
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
06/11/2017 130 Laboratorio di informatica per il potenziamento delle discipline A.S. 2017/2018. Approvazione proposta di aggiudicazione. Impegno di spesa Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 53 Kb
06/11/2017 75 Lavori vari di riparazione di n. 2 panchine del campo sportivo - CIG: Z1F209D466 - Procedura con affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) - Determina a Contrattare - Impegno di Spesa e Affidamento all'O.E. OFFICINA MECCANICA MURA FLAVIO - P.IVA 01074580919 Responsabile di Servizio Area Tecnica Manutentiva Formato pdf 44 Kb
08/11/2017 128 Servizio pasti caldi a domicilio liquidazione mesi di SETTEMBRE OTTOBRE 2017 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 40 Kb
08/11/2017 76 Estensione incarico per elaborazione di Diagnosi Energetica, APE e predisposizione documentazione per la partecipazione al bando regionale POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse prioritario IV "energia sostenibile e qualità della vita" Azioni 4.1.1 e 4.3.1 per l'edificio scolastico di via Monte - CIG: Z2A20A939D - Determina a contrattare, Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico E.S.CO. ENGINEERING SRL - P.IVA 02971780925. Responsabile di Servizio Area Tecnica Manutentiva Formato pdf 52 Kb
08/11/2017 32 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 3 PC E N. 1 RILEVATORE PRESENZE DA INSTALLARE PRESSO I LOCALI DEL MUNICIPIO - PROCEDURA MEDIANTE L'UTILIZZO DEL MEPA ODA 3943222 - CIG: Z16209E1A9 - DETERMINA A CONTRATTARE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA società HALLEY SARDEGNA - P.IVA 03170580926. Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 45 Kb
09/11/2017 132 Progetto Giovani colonia estiva anno 2017. Impegno di spesa Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 38 Kb
09/11/2017 130 P.R.A.C. utente n. 3. Liquidazione mese di Ottobre 2017. Finanziamento ordinario contributi INPS III TRIMESTRE 2017 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 40 Kb
09/11/2017 129 Progetto Giovani colonia estiva anno 2017. Liquidazione Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 35 Kb
09/11/2017 77 impegno spesa oneri di istruttoria Anas per rilascio nullaosta tecnico Responsabile di Servizio Area Tecnica Manutentiva Formato pdf 26 Kb
12/11/2017 93 L.R. N. 8/99 art. 4 'Disposizioni in materia di programmazione e finanziamento per i servizi socio assistenziali' L.R. N. 9/2004. Liquidazione Talassemici I Semestre anno 2017. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 43 Kb
13/11/2017 132 liquidazione competenze alla Cooperativa Tre Per Due di Nuragus per fornitura servizio pulizia uffici e biblioteca comunali mese di settembre 2017 Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 31 Kb
13/11/2017 131 liquidazione competenze alla Cooperativa Tre Per Due di Nuragus per il servizio di pulizia uffici e biblioteca comunali mese di agosto 2017 Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 31 Kb
13/11/2017 99 liquidazione competenze relative al mese di settembre per la pulizia del cimitero e servizi cimiteriali alla Cooperativa Tre Per Due di Nuragus Responsabile di Servizio Area Tecnica Manutentiva Formato pdf 31 Kb
13/11/2017 98 liquidazione competenze cooperativa Tre Per Due per pulizia strade mese settembre 2017 Responsabile di Servizio Area Tecnica Manutentiva Formato pdf 31 Kb
13/11/2017 97 liquidazione competenze alla Cooperativa Tre Per Due di Nuragus per il mese di agosto 2017 servizio pulizia strade e piazze Responsabile di Servizio Area Tecnica Manutentiva Formato pdf 31 Kb
13/11/2017 96 liquidazioni competenze alla Cooperativa Tre Per Due di Nuragus per il servizio prestato nel mese di luglio 2017 di pulizia cimitero e servizi cimiteriali Responsabile di Servizio Area Tecnica Manutentiva Formato pdf 31 Kb
13/11/2017 95 liquidazione competenze alla Cooperativa Tre per Due di Nuragus per servizio pulizia cimitero e servizi cimiteriali mese di agosto 2017 Responsabile di Servizio Area Tecnica Manutentiva Formato pdf 31 Kb
13/11/2017 78 Interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto di riscaldamento della caserma dei carabinieri e del plesso scolastico di via Monte - Affidamento con Trattativa Diretta sul MEPA n. 293651 - CIG: ZD82096A5E - Determina a contrattare, Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico ANTONELLO PRINZIS - P.IVA 01782250920. Responsabile di Servizio Area Tecnica Manutentiva Formato pdf 50 Kb
15/11/2017 136 Fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria A.S. 2017/2018 - Rimborso spesa per un alunno frequentante in altro Comune - Liquidazione. Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 92 Kb
15/11/2017 135 S.A.D. Approvazione della proposta di aggiudicazione e contestuale impegno di spesa a favore della cooperativa Sociale Lago e Nuraghe Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 39 Kb
15/11/2017 135 P.R.A.C. utente n.1 Liquidazione mese di Ottobre 2017. Finanziamento ordinario Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 42 Kb
15/11/2017 134 P.R.A.C. utente n. 2. Liquidazione mese di Ottobre 2017. Finanziamento Ordinario, potenziamento e disabilità gravissime. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 48 Kb
15/11/2017 134 Fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria A.S. 2017/2018 - Rimborso spesa per un alunno frequentante in altro Comune - Impegno. Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 93 Kb
15/11/2017 133 Biblioteca comunale - Abbonamento TV Anno 2017 - Liquidazione. Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 91 Kb
15/11/2017 100 Pagamento bolli auto - Liquidazione. Responsabile di Servizio Area Tecnica Manutentiva Formato pdf 90 Kb
15/11/2017 80 affidamento lavori urgenti pulizia straordinaria locali istituti scolastici Cooperativa Tre Per Due di Nuragus Responsabile di Servizio Area Tecnica Manutentiva Formato pdf 46 Kb
15/11/2017 79 Pagamento bolli auto - Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Tecnica Manutentiva Formato pdf 90 Kb
15/11/2017 74 affidamento gestione servizio videosorveglianza in alcuni edifici comunali alla Cooperativa Vigilanza La Nuorese di Nuoro Responsabile di Servizio Area Tecnica Manutentiva Formato pdf 41 Kb
16/11/2017 138 Servizi di telefonia mobile - Liquidazione fatture Telecom Italia. Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 94 Kb
16/11/2017 137 L. R. n. 20/97 e L. N. n. 8/99 Sussidi economici infermi di mente e minorati psichiatrici. Liquidazione a n. 3 utenti mese di Ottobre 2017 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 47 Kb
16/11/2017 105 liquidazione competenze alla Coop. Consul Sar 2000 di Oristano per incarico RSPP dal 1.12.2016 al 31.5.2017 Responsabile di Servizio Area Tecnica Manutentiva Formato pdf 31 Kb
16/11/2017 104 liquidazione competenze alla Soc Cooperativa Consul Sar 2000 di Oristano per incarico RSPP periodo 1.6.2016 - 30.11.2016 Responsabile di Servizio Area Tecnica Manutentiva Formato pdf 31 Kb
16/11/2017 102 competenze alla Soc. Medi Lav Srl di Cagliari per visite sanitarie lavoratore servizi sociali Responsabile di Servizio Area Tecnica Manutentiva Formato pdf 30 Kb
16/11/2017 101 Oneri variazione contrattuale per fornitura energia elettrica - Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Tecnica Manutentiva Formato pdf 94 Kb
17/11/2017 107 liquidazione competenze ANAS per oneri istruttoria rilascio nulla osta tecnico posa luminarie S.S. 128 Responsabile di Servizio Area Tecnica Manutentiva Formato pdf 31 Kb
17/11/2017 81 FORNITURA LT. 3.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER L'IMPIANTO TERMICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTE - CONVENZIONE CONSIP ODA 3970190 - CIG: ZF620CA139 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRANSPORT SAS DI TAULA V & C. DI SASSARI - P.IVA 00306580903. Responsabile di Servizio Area Tecnica Manutentiva Formato pdf 39 Kb
20/11/2017 139 Adesione alla definizione agevolata art. 6 D.L. n. 193/2016 e ss.mm. per i cariochi affidati agli Agenti della riscossione del Gruppo Equitalia - Liquidazione 3^ rata. Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 94 Kb
20/11/2017 84 SOSTITUZIONE DI UN TIMER PROGRAMMATORE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTE - Affidamento con Trattativa Diretta sul MEPA n. 310490 - CIG: Z4520D192D - Determina a contrattare, Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico ANTONELLO PRINZIS - P.IVA 01782250920. Responsabile di Servizio Area Tecnica Manutentiva Formato pdf 70 Kb
20/11/2017 83 Impegno di spesa in favore del Consorzio Turistico di sa Perda 'e Iddocca per versamento quota annualità 2017 a carico del Comune Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 24 Kb
20/11/2017 82 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN CLIMATIZZATORE DA 24.000 BTU PER IL LOCALE DELLA LUDOTECA COMUNALE - Affidamento con Trattativa Diretta sul MEPA n. 308244 - CIG: Z0820CA5B5 - Determina a contrattare, Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico ANTONELLO PRINZIS - P.IVA 01782250920. Responsabile di Servizio Area Tecnica Manutentiva Formato pdf 70 Kb
21/11/2017 140 liquidazioni competenze pulizia uffici comunali mese di ottobre 2017 alla Cooperativa Sociale Tre Per Due di Nuragus Responsabile di Servizio Area Tecnica Manutentiva Formato pdf 31 Kb
21/11/2017 112 liquidazione competenze alla cooperativa Tre Per Due di Nuragus per il servizio svolto nel mese di ottobre di pulizia strade e piazze comunali Responsabile di Servizio Area Tecnica Manutentiva Formato pdf 31 Kb
21/11/2017 111 Polizza assicurazione RCA veicolo Isuzu targato CT634Hz - Premio seconda rata semestrale - Liquidazione. Responsabile di Servizio Area Tecnica Manutentiva Formato pdf 93 Kb
21/11/2017 110 Liquidazione alla TotalErg fatture fornitura carburante per autotrazione Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 31 Kb
21/11/2017 109 fornitura di energia elettrica - liquidazione fattura Responsabile di Servizio Area Tecnica Manutentiva Formato pdf 94 Kb
21/11/2017 108 Fornitura di energia elettrica - liquidazione fatture Responsabile di Servizio Area Tecnica Manutentiva Formato pdf 95 Kb
21/11/2017 85 Polizza assicurazione RCA veicolo Isuzu targato CT634HZ - Premio seconda rata semestrale - Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Tecnica Manutentiva Formato pdf 91 Kb
22/11/2017 115 LIQUIDAZIONE FORNITURA LT. 3.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER L'IMPIANTO TERMICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP ODA 3970190 A FAVORE DELLA DITTA TRANSPORT SAS DI TAULA V & C. DI SASSARI - P.IVA 00306580903 FATT. PA N. 803178 DEL 20/11/2017 CIG: ZF620CA139 Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 36 Kb
22/11/2017 114 Liquidazione competenze professionali a saldo all'Ing. Gangemi lavori di adeguamento degli impianti ristorante di Funtana is Arinus rettifica determinazione di liquidazione n. 53 del 12/07/2017 Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 35 Kb
22/11/2017 113 liquidazione competenze servizio a carattere d'urgenza di pulizia dei locali scolastici in favore della Cooperativa Tre Per Due di Nuragus Responsabile di Servizio Area Tecnica Manutentiva Formato pdf 31 Kb

Registrazioni: 450/583

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